一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市应急管理局为市政府组成部门,主要职能是:
1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和地方标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责市委市政府对市综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导区县(自治县)及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央划拨及市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(自治县)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市人民政府安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.负责煤矿安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制市级救灾物资品种目录和标准,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市应急管理局内设22个职能处室。分别为办公室、应急指挥中心、人事处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、工贸安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、瓦斯防治与利用处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、新闻宣传处、科技和信息化处、长寿分局、机关党委、离退休人员工作处。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数14122.76万元,其中:一般公共预算财政拨款13472.76万元,上年结转收入650万元。收入预算较上年减少5589.95万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少6239.95万元,上年结转收入较上年增加650万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数14122.76万元,其中:教育支出7.68万元,社会保障和就业支出357.2万元,卫生健康支出148.77万元,住房保障支出157.25万元,灾害防治及应急管理支出13451.86万元。支出预算较去年减少5589.95万元,主要是基本支出预算增加166.68万元,项目支出预算减少5756.63万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入13472.76万元,一般公共预算财政拨款支出23498.52万元,比上年减少5589.95万元,其中:基本支出3279.39万元,比去年增加166.68万元,主要原因是局机关在编人员增加。主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10193.37万元,比上年减少6406.63万元,主要原因是部分重点专项资金项目管理模式变化,由财政代编部分支出。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算96.9万元,比去年减少60.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少29.5万元,主要原因是受国外新冠疫情疫情影响,2021年暂不安排公务出国;公务接待费14.4万元,比上年减少14.6万元,主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准,控制陪餐人数,以及参照2020年执行情况预估;公务用车运行维护费82.5万元,比去年减少16万元,主要原因是去年更新6台公车,车辆维修费用减少。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费938.39万元,比去年增加24.02万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2089.37万元:政府采购货物预算1939.37万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元,其中一般公共预算拨款政府采购2089.37万元,政府采购货物预算1939.37万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10193.37万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆19辆,其中一般公务用车11辆,机要保障用车1辆,应急保障用车3辆,特种作业用车4辆。
部门预算公开联系人:韩钊 联系方式:02363089365